目 錄
第一部分 部門(mén)概況
一、 主要職責
二、 部門(mén)決算單位構成
第二部分 2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
五、其他重要事項的情況說(shuō)明
第三部分 名詞解釋
第四部分 2021年度部門(mén)決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款支出決算表
九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表
第一部分 部門(mén)概況
一、主要職責
撫順市人民政府辦公室(本級)主要職責
(一)負責市政府會(huì )議和市政府領(lǐng)導同志重要活動(dòng)的組織安排,協(xié)助市政府領(lǐng)導同志組織實(shí)施會(huì )議決定事項。
(二)負責或參與黨和國家領(lǐng)導人、國家機關(guān)各部門(mén)、省政府和省直各部門(mén),外省、市領(lǐng)導以及重要外賓來(lái)我市政務(wù)活動(dòng)組織安排。
(三)協(xié)助市政府領(lǐng)導同志組織起草或審核以市政府、市政府辦公室名義發(fā)布的公文,指導全市行政機關(guān)公文處理工作。
(四)審核市政府各部門(mén)和各縣區政府請示、報告市政府的事項,提出辦理意見(jiàn),報市政府領(lǐng)導同志審批,辦理上級機關(guān)及各方面的來(lái)文來(lái)電。
(五)根據市政府領(lǐng)導同志的指示,對市政府的重要工作部署組織開(kāi)展調查研究和綜合協(xié)調。
(六)負責組織協(xié)調、指導督促市政府系統承辦的省、市人大代表建議、政協(xié)提案辦理工作。
(七)負責市政府值班工作,及時(shí)報告重要情況,傳達和督促落實(shí)國家、省和市委、市政府領(lǐng)導同志的指示,負責市國防動(dòng)員委員會(huì )信息動(dòng)員辦公室的日常工作。
(八)負責全市政務(wù)信息搜集、整理、報送工作,指導政府系統信息工作。負責協(xié)調組織市政府重點(diǎn)工作的宣傳報道,對市政府各部門(mén)宣傳工作進(jìn)行督促檢查。
(九)負責推進(jìn)、指導、協(xié)調、監督全市政府信息與政務(wù)公開(kāi)工作,組織協(xié)調市政府系統政務(wù)輿情應對工作。負責協(xié)調辦理人民網(wǎng)及政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站上的群眾訴求。負責規劃協(xié)調、指導監督全市政府系統電子政務(wù)建設工作。
(十)負責組織或參與對改革開(kāi)放和經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展中重大問(wèn)題的調查研究、決策咨詢(xún),提出政策性建議和咨詢(xún)意見(jiàn)。
(十一)根據市政府領(lǐng)導同志指示,單獨或組織、協(xié)同有關(guān)方面起草、修改市政府有關(guān)重要文件,起草市政府領(lǐng)導同志部分重要講話(huà)等文稿,參與市委重點(diǎn)工作、重要會(huì )議的文件起草工作。
(十二)對有關(guān)國家、省、市經(jīng)濟政策和社會(huì )發(fā)展政策進(jìn)行分析和研究,提出政策建議。收集、分析、整理和報送經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展的重要信息、動(dòng)態(tài),為市政府決策提出參考建議。
(十三)承擔市政府黨組文件的起草工作,制定市政府黨組會(huì )議、民主生活會(huì )議方案,負責市政府黨組的黨建、廉政建設等各項服務(wù)工作。
(十四)擬訂全市機關(guān)事務(wù)工作政策、規劃和規章制度并組織實(shí)施,負責市本級行政事業(yè)單位機關(guān)事務(wù)的管理、保障和服務(wù)工作,指導各獨立辦公單位及各縣區機關(guān)事務(wù)工作。
(十五)研究提出加強行政運行經(jīng)費、機關(guān)服務(wù)經(jīng)費管理的建議,負責市本級公務(wù)接待經(jīng)費、集中辦公區及市直行政事業(yè)單位辦公用房建設與維修項目經(jīng)費、副市級以上干部周轉房建設與維修項目經(jīng)費、公務(wù)用車(chē)經(jīng)費等專(zhuān)項經(jīng)費的使用和監督。負責副市級以上干部周轉住房調配管理工作。負責審批修繕項目,并組織實(shí)施相關(guān)工作。
(十六)承擔推進(jìn)、指導、協(xié)調、監督全市公共機構節能工作,負責監督管理市本級公共機構節能工作。負責國旗、國徽管理工作。
(十七)制定全市公務(wù)接待制度并組織實(shí)施,負責副廳級以上領(lǐng)導來(lái)?yè)岬墓珓?wù)接待,統一管理和協(xié)調市委機關(guān)、市人大機關(guān)、市政府機關(guān)、市政協(xié)機關(guān)的公務(wù)接待工作。
(十八)負責機關(guān)集中辦公區的安全保衛、消防、交通安全、綠化等后勤管理和服務(wù)工作,監督指導食堂服務(wù)工作。
(十九)負責在撫召開(kāi)的全國、省大型會(huì )議及市以上重大活動(dòng)的服務(wù)保障工作。
(二十)完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
(二十一)職能轉變。加強和改進(jìn)市政府宣傳工作,為推動(dòng)市政府重點(diǎn)工作和政策措施的落實(shí)營(yíng)造良好環(huán)境。加強調查研究工作,研究解決經(jīng)濟社會(huì )重點(diǎn)問(wèn)題的對策建議,提升政府抓落實(shí)的工作水平。踐行以人民為中心的發(fā)展思想,切實(shí)強化服務(wù),優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境,不斷提升群眾和企業(yè)的獲得感。
(二十二)關(guān)于市直公務(wù)用車(chē)管理的職責分工。市財政局負責制定市本級執法執勤公務(wù)用車(chē)、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)政策規定并組織實(shí)施,承擔市直執法執勤公務(wù)用車(chē)、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)編制、調配、更新和處置工作。市政府辦公室(市機關(guān)事務(wù)管理局)負責制定市本級其他公務(wù)用車(chē)政策規定并組織實(shí)施,承擔公務(wù)用車(chē)編制、調配、更新和處置工作,負責公務(wù)用車(chē)和行政執法用車(chē)管理平臺建設與管理工作。
機構設置情況:
撫順市人民政府辦公室有內設機構28個(gè),分別為:綜合辦(保密工作辦公室)、秘書(shū)科、文電科、綜合一科、綜合二科、綜合三科、綜合四科、綜合五科、綜合六科、綜合七科、研究一科、研究二科、新聞聯(lián)絡(luò )科、建議提案辦理科、信息科、電子政務(wù)辦公室、政務(wù)公開(kāi)辦公室(市政府公報室)、網(wǎng)絡(luò )訴求綜合科、市政府總值班室、公務(wù)用車(chē)管理科、接待一科、接待二科、規劃建設科、運行保障科、安全保衛科、服務(wù)保障科、財務(wù)科、機關(guān)黨委辦公室(人事科)。
二、部門(mén)決算單位構成
納入撫順市人民政府辦公室2021年部門(mén)決算編制范圍的二級預算單位包括:
撫順市人民政府辦公室本級
撫順市人民政府辦公室無(wú)其他所屬單位,此決算為匯總決算。
第二部分 2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
(一)收入總計9,969.97萬(wàn)元,包括:
1.財政撥款收入9,953.77萬(wàn)元,占收入總計的99.84%。其中:一般公共預算財政撥款收入9,953.77萬(wàn)元,政府性基金收入0萬(wàn)元,國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入0萬(wàn)元。
2.上級補助收入0萬(wàn)元。
3.事業(yè)收入0萬(wàn)元。
4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。
5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元。
6.其他收入0萬(wàn)元。
7.使用非財政撥款結余0萬(wàn)元。
8.上年結轉和結余16.2萬(wàn)元,占收入總計的0.16%。主要是部分應付未付款項年末結存等。
與上年相比,今年收入增加2,482.72萬(wàn)元,增長(cháng)33.23%,主要原因:一是新招錄及調入人員增加相應基本支出經(jīng)費;二是增加振興大廈租金等項目支出經(jīng)費。
(二)支出總計9,947.29萬(wàn)元,包括:
1.基本支出4,731.02萬(wàn)元,占支出總計的47.56%。主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,其中:工資福利支出2,054.00萬(wàn)元,對個(gè)人和家庭的補助支出306.73萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出2,368.72萬(wàn)元,資本性支出1.57萬(wàn)元。
2.項目支出5,216.27萬(wàn)元,占支出總計的52.44%。主要包括集中辦公區水電、物業(yè)管理、安防設備設施維修維護、辦公用房租賃、公務(wù)周?chē)烤S修維護及政府應急值班、政務(wù)公開(kāi)、公文傳輸及保密等業(yè)務(wù)支出。
3.上繳上級支出0萬(wàn)元。
4.經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。
5.對附屬單位補助支出0萬(wàn)元。
與上年相比,今年支出增加2476.77萬(wàn)元,增長(cháng)33.15%,主要原因:一是新招錄及調入人員增加相應基本支出經(jīng)費;二是增加振興大廈租金等項目支出經(jīng)費。
(三)年末結轉和結余22.68萬(wàn)元。
主要是部分應付未付款項年末結存等原因形成的結余。與上年相比,今年結轉結余增加6.48萬(wàn)元,增長(cháng)39.99%,主要原因:一是增加應付未付醫保調劑金;二是增加應付未付殘疾人就業(yè)保障金。
二、財政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)總體情況。
2021年度財政撥款支出9,947.29萬(wàn)元,其中:基本支出4,731.02萬(wàn)元,項目支出5,216.27萬(wàn)元。與上年相比,財政撥款支出增加2,476.77萬(wàn)元,增長(cháng)33.15%,主要原因:一是新招錄及調入人員增加相應基本支出經(jīng)費;二是增加振興大廈租金等項目支出經(jīng)費。與年初預算相比,2021年度財政撥款支出完成年初預算165.52%,其中:基本支出完成年初預算的122.21%,項目完成年初預算的243.94%。
(二)一般公共預算財政撥款支出情況。
2021年度一般公共預算財政撥款支出9,947.29萬(wàn)元,按支出功能分類(lèi)科目分,包括:一般公共服務(wù)支出9,107.91萬(wàn)元,占91.56%;社會(huì )保障和就業(yè)支出532.04萬(wàn)元,占5.35%;衛生健康支出139.58萬(wàn)元,占1.4%;住房保障支出167.76萬(wàn)元,占1.69%。
1.一般公共服務(wù)支出9,107.91萬(wàn)元,具體包括:
(1)一般公共服務(wù)支出(類(lèi))政府辦公廳(室)及相關(guān)機構事務(wù)(款)行政運行(項)3,891.64萬(wàn)元,主要是工資福利、商品服務(wù)、對個(gè)人和家庭補助等支出,完成年初預算的120.17%,決算數大于年初預算數的原因主要是新招錄及調入人員增加相應基本支出經(jīng)費。
(2)一般公共服務(wù)支出(類(lèi))政府辦公廳(室)及相關(guān)機構事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項)4947.01萬(wàn)元,主要是商品服務(wù)、其他資本性等支出,完成年初預算的231.35%,決算數大于年初預算數的原因主要是增加振興大廈租金等項目支出經(jīng)費。
(3)一般公共服務(wù)支出(類(lèi))紀檢監察事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項)269.26萬(wàn)元,主要是商品服務(wù)支出,此項目無(wú)年初預算數,此項目由合并單位原機關(guān)事務(wù)管理局項目結轉。
2.社會(huì )保障和就業(yè)支出532.04萬(wàn)元,具體包括:
(1)社會(huì )保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養老支出(款)行政單位離退休(項)173.8萬(wàn)元,主要是離退休費等支出,完成年初預算91.93%,決算數小于年初預算數的原因主要是離退休人員去世減少離退休費支出。
(2)社會(huì )保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出(項)155.93萬(wàn)元,主要是養老保險繳費支出,完成年初預算的113.83%,決算數大于年初預算數的原因主要是新招錄及調入人員增加養老保險繳費支出,
(3)社會(huì )保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)47.68萬(wàn)元,主要是單位退休人員職業(yè)年金繳費支出,完成年初預算的73.35%,決算數小于年初預算數的原因主要是單位退休人員結算補繳職業(yè)年金繳費支出減少。
(4)社會(huì )保障和就業(yè)支出(類(lèi))撫恤(款)死亡撫恤(項)154.63萬(wàn)元,主要是去世人員死亡撫恤等支出,此項目無(wú)年初預算,根據實(shí)際追加支出。
3.衛生健康支出139.58萬(wàn)元,具體包括:
衛生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫療(款)行政單位醫療(項)139.58萬(wàn)元,主要是單位醫療保險繳費支出,完成年初預算的105.3%,決算數大于年初預算數的原因主要是招錄及調入人員增加醫療保險繳費支出。
4.住房保障支出167.76萬(wàn)元,具體包括:
住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項)167.76萬(wàn)元,主要是單位住房公積金繳費支出,完成年初預算的150.97%,決算數大于年初預算數的原因主要是招錄及調入人員增加住房公積金繳費支出。
(三)政府性基金預算財政撥款支出情況。
2021年度政府性基金預算財政撥款支出0萬(wàn)元。
(四)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出情況。
2021年度國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出0萬(wàn)元。
三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明
2021年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出149.94萬(wàn)元,完成年初預算的136.93%,決算數大于年初預算數的主要原因是2021年中央環(huán)保督查組、各級換屆考查檢查組、政法教育檢查組等大型團組接待任務(wù)增加公務(wù)接待費支出。其中:因公出國(境)費0萬(wàn)元,公務(wù)接待費143.25萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費6.69萬(wàn)元。
1.因公出國(境)費0萬(wàn)元,占“三公”經(jīng)費支出的0%。無(wú)年初預算。
2.公務(wù)接待費143.25萬(wàn)元,占“三公”經(jīng)費支出的95.54%。完成年初預算的143.25%,決算數大于年初預算數的主要原因是2021年中央環(huán)保督查組、各級換屆考查檢查組、政法教育檢查組等大型團組接待任務(wù)增加公務(wù)接待費支出。2021年國內公務(wù)接待累計242批次、10894人、143.25萬(wàn)元,主要用于市委機關(guān)、市人大機關(guān)、市政府機關(guān)、市政協(xié)機關(guān)及市直機關(guān)的公務(wù)接待工作等;其中外事接待累計0批次、0人、0萬(wàn)元。2021年公務(wù)接待費比上年增加35.92萬(wàn)元,增長(cháng)33.47%,主要是中央環(huán)保督查組、各級換屆考查檢查組、政法教育檢查組等大型團組接待任務(wù)增加公務(wù)接待費支出等原因。
3. 公務(wù)用車(chē)購置及運行費6.69萬(wàn)元,占“三公”經(jīng)費支出的4.46%。完成年初預算的70.42%,決算數小于年初預算數的主要原因是受疫情影響公務(wù)出行減少造成。比上年減少117.51萬(wàn)元,下降94.61%,主要是根據職責重新劃分,公務(wù)、執法用車(chē)車(chē)輛及經(jīng)費劃入撫順市經(jīng)濟合作發(fā)展服務(wù)中心等原因。
其中:公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元,當年購置公務(wù)用車(chē)0輛。公務(wù)用車(chē)運行維護費6.69萬(wàn)元,主要用于機要、應急、老干部用車(chē)運行維護費等,截至年末使用一般公共預算財政撥款開(kāi)支運行維護費的公務(wù)用車(chē)保有量5輛。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2021年度一般公共預算財政撥款基本支出4,731.02萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費2,360.73萬(wàn)元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會(huì )保障繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個(gè)人和家庭補助的支出;日常公用經(jīng)費2,370.29萬(wàn)元,主要包括辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會(huì )議費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設備購置、專(zhuān)用設備購置、信息網(wǎng)絡(luò )及軟件購置更新。
五、其他重要事項的情況說(shuō)明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出2,370.29萬(wàn)元,比上年增加344.89萬(wàn)元,增長(cháng)17.03%,主要原因是結算2021-2022年取暖期應2022年支出的部分取暖費。
(二)政府采購支出情況。
2021年政府采購支出總額35.77萬(wàn)元,其中:政府采購貨物支出35.77萬(wàn)元,政府采購工程支出0萬(wàn)元,政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購支出總額的0%;貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物指出金額的0%;工程采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物指出金額的0%;服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物指出金額的0%。
(三)國有資產(chǎn)占用情況。
截至2021年12月31日,共有車(chē)輛45輛(根據職責重新劃分,其中40輛公務(wù)用車(chē)、執法用車(chē)劃入撫順市經(jīng)濟合作發(fā)展服務(wù)中心),其中:副市級以上領(lǐng)導干部用車(chē)0輛,主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛,機要通訊用車(chē)1輛,應急保障用車(chē)2輛,執法執勤用車(chē)0輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,離退休干部用車(chē)0輛,其他用車(chē)0輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備2臺(套),單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺(套)。
(四)預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況。
1.績(jì)效自評情況。根據預算績(jì)效管理要求,我部門(mén)組織對2021年度預算項目支出全面開(kāi)展績(jì)效自評,共涉及預算支出項目8個(gè),涉及資金2,138.3萬(wàn)元,自評覆蓋率(開(kāi)展績(jì)效自評的項目數/年初批復績(jì)效目標的項目數)達到100%,自評平均分(開(kāi)展績(jì)效自評的項目分數總和/開(kāi)展績(jì)效自評的項目數)89.93分。組織對1個(gè)單位開(kāi)展整體績(jì)效自評,涉及資金6,009.63萬(wàn)元,自評平均分96.05分。
通過(guò)績(jì)效自評發(fā)現主要存在以下問(wèn)題:一是預算編制科學(xué)性、合理性,資金結構不夠優(yōu)化;二是一次性項目當年完成比率偏低。下一步將采取以下措施加以改進(jìn):一是從源頭上強化對專(zhuān)項資金的預算管理;二是加強預算控制,進(jìn)一步提高一次性項目完成率。
2.部門(mén)評價(jià)情況。我部門(mén)組織對“運行保障費”“政府專(zhuān)項工作”等8 個(gè)項目開(kāi)展了部門(mén)評價(jià),涉及資金2,138.3萬(wàn)元。其中,未能開(kāi)展第三方機構績(jì)效評價(jià)。
通過(guò)部門(mén)績(jì)效評價(jià)發(fā)現主要存在以下問(wèn)題:一是預算編制科學(xué)性、合理性,資金結構不夠優(yōu)化;二是一次性項目當年完成比率偏低。下一步將采取以下措施加以改進(jìn):一是從源頭上強化對專(zhuān)項資金的預算管理;二是加強預算控制,進(jìn)一步提高一次性項目完成率。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門(mén)取得的財政預算資金。
2.上級補助收入:指單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4.經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照規定上繳的收入。
6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.使用非財政撥款結余:指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額。
8.上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。
9.基本支出:指保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財政部門(mén)和主管部門(mén)的規定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出:指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)購置費及燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
15.機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運行,使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
16.一般公共服務(wù)(類(lèi))政府辦公廳(室)及相關(guān)機構事務(wù)(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
17. 一般公共服務(wù)(類(lèi))政府辦公廳(室)及相關(guān)機構事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。
18. 一般公共服務(wù)(類(lèi))紀檢監察事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。
19. 社會(huì )保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養老支出(款)行政單位離退休(項):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開(kāi)支的離退休經(jīng)費。
20. 社會(huì )保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出(項):反映機關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
21. 社會(huì )保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):反映機關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養老保險制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
22. 社會(huì )保障和就業(yè)支出(類(lèi))撫恤(款)死亡撫恤(項):反映按規定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。
23. 衛生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫療(款)行政單位醫療(項):反映財政部門(mén)安排的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位,下同)基本醫療保險繳費經(jīng)費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經(jīng)費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經(jīng)費。
24.住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì )保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
第四部分 2021年度部門(mén)決算表
撫順市人民政府辦公室2021年度部門(mén)決算公開(kāi)報表見(jiàn)附件。
附件:
撫順市人民政府辦公室2021年度部門(mén)決算公開(kāi)報表.xls
2021年度政府辦部門(mén)(單位)整體績(jì)效自評報告 及填表說(shuō)明.docx
2021年度公務(wù)接待項目(政策)績(jì)效自評報告及填表說(shuō)明.docx
2021年度湖邊賓館人員安置經(jīng)費項目(政策)績(jì)效自評報告及填表說(shuō)明.docx
2021年度消防出口安全標志牌應急燈更換項目(政策)績(jì)效自評報告及填表說(shuō)明.docx
2021年度應急移動(dòng)小平臺維修更新項目(政策)績(jì)效自評報告及填表說(shuō)明.docx
2021年度運行保障費項目(政策)績(jì)效自評報告及填表說(shuō)明.docx
2021年度振興大廈租金項目(政策)績(jì)效自評報告及填表說(shuō)明.docx
2021年度政府網(wǎng)站技術(shù)檢測項目(政策)績(jì)效自評報告及填表說(shuō)明.docx
2021年度政府專(zhuān)項工作項目(政策)績(jì)效自評報告及填表說(shuō)明.docx