撫順市2019年安排一般公共預算收入98.31億元,一般公共預算支出186.2億元。其中:市本級2019年一般公共預算收入8.85億元,一般公共預算支出115.86億元。
市本級一般公共預算支出按功能分類(lèi)安排主要情況:一般公共服務(wù)支出6.76億元,比上年實(shí)際執行數增長(cháng)0.6%;國防支出0.19億元,比上年實(shí)際執行數增長(cháng)2.4%;公共安全支出5.81億元,比上年實(shí)際執行數下降19.1%;教育支出6.43億元,比上年實(shí)際執行數增長(cháng)3.8%;科學(xué)技術(shù)支出0.17億元,比上年實(shí)際執行數下降41.1%;文化旅游體育與傳媒支1.52億元,比上年實(shí)際執行數增長(cháng)96.1%;社會(huì )保障和就業(yè)支出59.48億元,比上年實(shí)際執行數下降6.5%;醫療衛生與計劃生育支出3.95億元,比上年實(shí)際執行數下降2.4%;節能環(huán)保支出1.67億元,比上年實(shí)際執行數增長(cháng)78.4%;城鄉社區支出0.63億元,比上年實(shí)際執行數下降85.6%;農林水支出5.52億元,比上年實(shí)際執行數增長(cháng)135.9%;交通運輸支出1.80億元,比上年實(shí)際執行數下降12%;商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0.12億元,比上年實(shí)際執行數下降64.1%;自然資源海洋氣象等支出0.18億元,比上年實(shí)際執行數下降31.1%;住房保障支出2.54億元,比上年實(shí)際執行數下降39%;災害防治及應急管理支出0.09億元,比上年實(shí)際執行數增加0.09億元;預備費2億元;其他支出8.98億元,比上年實(shí)際執行數增加8.89億元;債務(wù)付息支出7.56億元,比上年實(shí)際執行數增加31.5%;債務(wù)發(fā)行費用支出0.02億元,比上年實(shí)際執行數下降2.6%。
市對下轉移性支出擬安排48.6億元,包括返還性支出4.21億元,一般性轉移支付支出42.29億元(其中,體制補助支出4.08億元,均衡性轉移支付支出15.09億元,縣級基本財力保障機制獎補資金支出2.38億元,結算補助收入4.04億元,企事業(yè)單位預算劃轉補助1.18億元,基本養老金轉移支付支出2.34億元,城鄉居民基本醫療保險轉移支付支出1.83億元,重點(diǎn)生態(tài)功能區轉移支付支出1.6億元,固定數額補助4.26億元,革命老區轉移支付支出0.13億元,貧困地區轉移支付支出0.31億元,公共安全共同財政事權轉移支付支出0.19億元,教育共同財政事權轉移支付支出0.5億元,社會(huì )保障和就業(yè)共同財政事權轉移支付支出3.28億元,衛生健康共同財政事權轉移支付支出1.02億元,住房保障共同財政事權轉移支付支出0.07億元),專(zhuān)項轉移支付支出2.12億元,主要用于文化體育與傳媒支出0.01億元,社會(huì )保障和就業(yè)方面0.88億元,醫療衛生和計劃生育方面0.43億元,農林水支出0.8億元。
另外,鑒于我市機構改革各項相關(guān)工作尚未最終完成,現有的2019年市本級部門(mén)預算是統一按照機構改革前單位進(jìn)行編制的,改革后部分機構將進(jìn)行重組、合并、撤銷(xiāo),需要在機構改革結束后按照新單位,對市本級預算部門(mén)預算進(jìn)行必要的調整,屆時(shí)各項支出數據將在保持一般公共預算支出總規模不變的基礎上,相應進(jìn)行科目間的調整平衡。
注:
1. “其他支出”科目中填列的數據包含債務(wù)還本支出和轉移性支出內容。
2.上述支出數據中不包含債務(wù)轉貸支出。